2016—2017年左云县文化局预(决)算情况的说明
一、部门概况
(一)主要职责
1.全面执行党和国家有关文化艺术、体育、文物、旅游广播电视电影、新闻出版、著作权管理等有关的方针政策和法律法规及省市文化艺术、体育的地方性法规、规章。
2.研究制定文化艺术、体育、文物、旅游、广播电视电影、新闻出版事业中长期发展规划,并经批准后组织实施和监督。
3.负责管理全县艺术创作生产和艺术研究活动,扶持有代表性、规范性、特色型的艺术精品和民间艺术,推动各门类艺术的发展;指导和管理全县文体教育工作。指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。
4.负责管理全县群众文化艺术、体育活动以及文化、图书、美术等馆(站)事业单位以及专业剧团、民间职业剧团;归口管理全县性重大文化活动,指导、推动开展各类群众性文化工作。负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。
5.规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导旅游行业组织的业务工作。
6.负责全县文化艺术、体育、文物、旅游、广播影视、新闻出版以及网络传播等方面的行政(行业)管理,监管和审查全县广播、影视、出版及网络等载体视听节目的内容及质量,依法实施相关行政许可;研究拟定并组织实施文化市场发展规划;负责全县文化、旅游市场的监管、管理和行政执法工作;负责办理相关的行政复议案件。
7.研究制定和组织实施全县文化、体育、文物、旅游、广播影视、新闻出版等产业发展的规划和政策,指导和组织实施全县文化艺术、体育、广播影视、新闻出版和著作权事业的科技工作。
8.审核、申报县级文物保护单位,推荐申报全国、全省、全市重点文物保护单位、国家级、省级历史文化名城、名镇、名街(区)。依照有关法律、法令,审核、申报重点文物的发掘、保护、维修项目;组织重点文物保护工程方案的论证、设计、施工、质量监督与验收;会同有关部门审定全县古建筑维修设计和施工队伍的有关工作。
9.指导文化艺术、体育、文物、旅游、广播影视、新闻出版和著作权行业体制改革和产业发展;监督指导重点文化体育、文物旅游设施建设,指导县级公共文化体育设施管理。
10.依法实施对信息网络视听节目(包括影视类音像制品的网上播放)服务和公共视听载体播放节目的业务监管职责。
11.贯彻落实国家有关文物、非物质文化遗产保护政策,拟定文物、非物质遗产保护规划,组织实施历史文化名城、街区和非物质遗产保护、优秀民族文化的传承普及工作。
12.统筹规划并实施文化艺术、体育、文物、旅游、广播影视、新闻出版管理队伍建设;负责文化艺术、体育、文物、旅游、广播影视、新闻出版系列专业技术人员的职称申报及行业的教育培训管理工作。
13.负责指导相关行业协会、学会、研究会和其他有关中介机构的业务活动。
14.承办县人民政府交办的其他事。
(二)内设机构
根据上述职责,左云县文化局设2个股室。
1.办公室
负责局机关的文电、会务、安全、信访、档案管理等机关日常工作,负责政务信息、提案处理等工作。
2.综合股
负责协调全局文化、体育、文物、旅游、广电、新闻出版等方面的工作。行使旅游行政管理职能,负责研究拟定全县旅游业发展规划,并组织实施。负责全县非物质文化遗产保护计划的实施。负责全县文物保护的宣传教育工作。负责安排、协调全县“扫黄打非”工作。
二、2016年部门决算情况说明
(一)部门决算单位构成
纳入决算的单位包括:
左云县文化局;
左云县少体校;
左云县文物站;
左云县执法队。
(二)人员情况
2016年度人员决算数与2015年度相比减少1人
(三)收支情况
1、收入情况。2016年度公共预算财政拨款本年收入 6994935元,年末结转和结余7999834元(其中:项目支出结转和结余9015353元)。政府性基金预算财政拨款本年收入 186000万元,年末结转和结余1015519元。
2、支出情况。2016年度公共预算财政拨款本年支出890228元,政府性基金预算财政拨款本年支出 68744元。
(四)“三公”经费支出情况
与2015年度决算相比,公务用车运行维护费减少了 87.74%。
(五)机关运行经费支出情况
机关运行经费比 2015 年增加了36.13 %。
(六)国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆2 辆,其中:一般公务用车 2辆。
三、2017年部门预算安排情况说明
(一)部门预算单位构成
纳入预算的单位包括:
左云县文化局;
左云县少体校;
左云县文物站;
左云县执法队。。
(二)人员情况
2017年人员预算数与2016年相比减少1人。
(三)收支预算总体安排情况
2017年收入预算财政拨款 5369100元,财政拨款支出预算5369100元。
(四)机关运行经费预算情况
2017年本部门机关运行经费与 2016 持平。
(五)“三公”经费预算情况
2017 年,一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置和运行维护费 3万元,公务接待费0万元。
扫一扫在手机上查看当前页面