2016—2017年左云县交通运输局预(决)算情况的说明
一、部门概况
(一)主要职责
1、贯彻执行国家关于交通运输的法律、法规和方针政策,拟定全县交通运输行业的发展战备计划。
2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。
3、组织拟订并监督实施全县公路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路行业有关体制改革工作。
4、承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作。
5、负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、国家、省级、市级及县级财政性资金安排意见,按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;拟订公路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。
6、承担公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;组织实施公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。负责重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。
7、指导全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;承担国防动员交通战备有关工作。
8、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
9、负责交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。
10、承办县人民政府交办的其他事项。
(二)内设机构
设办公室、综合管理科2个内设机构。
二、2016年部门决算情况说明
(一)部门决算单位构成
纳入决算的单位包括:
左云县交通运输局本级;
左云县交通运输局公路管理所:
左云县交通运输局测设施工队。
(二)人员情况
2016年度人员决算数与2015年度相比减少2人。
(三)收支情况
1、收入情况。2016年度公共预算财政拨款本年收入 42445193元,年末结转和结余17695422元(其中:项目支出结转和结余17695422元)。政府性基金预算财政拨款本年收入527000元,年末结转和结余0万元。
2、支出情况。2016年度公共预算财政拨款本年支出 34641255元,政府性基金预算财政拨款本年支出 527000元。
(四)“三公”经费支出情况
与2015年度决算相比,公务用车运行维护费下降了100%。
(五)机关运行经费支出情况
机关运行经费比 2015 年寄减少了28.75%。
(六)国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆0辆,
三、2017年部门预算安排情况说明
(一)部门预算单位构成
纳入预算的单位包括:
左云县交通运输局本级;
左云县交通运输局公路管理所:
左云县交通运输局测设施工队。
(二)人员情况
2017年人员预算数与2016年相比减少2人。
(三)收支预算总体安排情况
2017年收入预算财政拨款7175500元,财政拨款支出预算 7175500元。
(四)机关运行经费预算情况
2017年本部门机关运行经费比 2016 年减少0%。(五)“三公”经费预算情况
2017 年,一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置和运行维护费 3万元,公务接待费0万元。
点击下载:2016—2017年左云县交通运输局预(决)算公开
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